一、千阳县人民政府办公室的主要职责
1、围绕县政府中心工作展开调研、督查、反馈,为县政府决策和决策的落实当好参谋助手。
2、承办市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及市委、市政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。
3、负责县政府会议的筹备工作,协助县政府领导组织会议并做好决定事项的实施。
4、协助县政府领导组织起草和审核县政府、县政府办公室印发的公文。
5、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题,提出办理意见,报县政府领导审批。
6、根据县政府领导指示,对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报县政府领导决定。
7、督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况,及时向县政府领导报告。
8、协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。
9、根据县政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议意见。
10、负责组织、督促办理人大代表建议和政协委员提案。
11、处理群众来信,接待群众来访,及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理县委、县政府领导交办的有关信访事项。
12、负责县政府应急值守和政务值班工作,及时向县政府领导报告重要情况,协助处理各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重要情况。
13、负责政务信息的收集、整理和发布工作,及时、准确、全面、真实的向县政府领导和各部门、各乡镇人民政府提供信息服务。向省、市政府办公室上报各类政务信息,完成省、市政府办公室下达的信息考核目标任务。负责政务信息报送网络的建设和管理,编辑和印发《千阳政情》和《千阳信息》。
14、负责机关事务管理、公务用车管理、公共机构节能、办公用房清理等工作。负责县政府大院、社会事业综合服务楼的后勤保障、安全保卫、物业管理、机关食堂管理等工作。
15、办理县政府领导交办的其他事项。
二、2019年部门工作完成情况
今年以来,在县委、县政府的正确领导下,在市政府办公室的关心指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手,紧紧围绕县委、县政府“绿色崛起、追赶超越”目标,立足服务发展、服务决策、服务落实的要求,以规范管理为主线,以优质高效为标准,加强干部队伍建设,严格纪律制度,提高工作水平,积极创先争优,圆满完成了各项工作任务,取得了较好的成绩。
一、强化责任担当,不断提高政务服务能力,坚持规范高效办文,坚持节俭周到办会,坚持热情耐心接访,加强机要保密工作。二、围绕全县大局充分发挥参谋助手作用,狠抓综合文稿质量,深入开展调查研究,加强政务信息报送,着力提高督查实效。三、统筹工作推进,全面落实各项职责任务。全力做好“放管服”改革和优化提升营商环境工作。加快新型智慧城市建设,推进政务公开。切实做好金融处非工作。认真做好无线电管理,搞好大院各项管理事务。扎实开展联村脱贫帮扶。四、坚持挺纪在前,加强机关建设和管理建设,加强领导班子和干部队伍建设。加强机关党的建设。认真学习贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》,全面落实“三会一课”等基层党组织建设要求,加强党风廉政建设。
三、2019年决算单位构成
千阳县人民政府办公室2019年部门决算为2个单位,分别为千阳县人民政府办公室、千阳县机关事务管理中心。
序号 |
单位名称 |
1 |
千阳县人民政府办公室本级(机关) |
2 |
千阳县机关事务管理中心 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,千阳县人民政府办公室总编制42名,其中行政编制21名,事业编制21名,(其中机关事务管理中心10名);
五、2019年度部门决算收支情况说明
(一)2019年度收入支出总体情况说明
1、2019年收入总计2479.37万元,其中:上年结余1.32万元,本年收入合计2480.69万元,较上年1700.82万元增加779.87万元,增长45.85%, 主要原因是支付事业大楼建设费用增加。
本年度收入构成情况:2019年本年收入合计2479.37万元。其中:财政拨款2196.06万元,占总收入的88.6%,均为一般公共预算财政拨款;事业收入0万元,;其他收入283.30万元,占总收入的11.4%。
2019年收入图如下:
2、本年支出总计2480.57万元,其中:基本支出786.95万元,较上年1226.73万元减少439.78万元,下降35.82 %,主要原因是维修费用减少;项目支出1693.62万元,较上年504.4万元增加1189.22万元,增长235.76%,主要原因是支付事业大楼建设费用。
本年支出构成情况:2019本年支出合计2480.57万元,其中:基本支出786.95万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费两项,占总支出的31.72%;项目支出1693.62万元,是支付事业大楼建设等费用,占总支出的68.28%。
2019年支出图如下:
(二)2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、一般公共预算财政拨款收入1696.06万元,较上年 增长198.36万元,增长13.24%,主要原因是支付事业大楼建设费用。
2、一般公共预算财政拨款支出1696.06万元,比上年 增长231.28万元,增长15.78%,主要原因是事业大楼建设费用增加。
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况(按经济科目分类)
(1)人员经费509.73万元,其中:工资福利支出425.12万元,较上年444.50万元,增长4.36%,主要原因是人员工资增加;对个人和家庭补助支出84.6万元,较上年减少82.92万元,下降49.5%。
(2)公用经费支出277.23万元,较上年下降334.38万元下降54.67%,主要原因是行政运行经费及维修费用减少。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
(1)2019年基金收入总计500万元,本年基金收入合计 500万元,较上年200万元增加300万元,增长150%, 主要原因是事业大楼建设费用增加
(2)2019年基金支出总计500万元,较上年200万元增加300万元,增长150%,主要原因是事业大楼建设费用增加
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
(本部门无国有资本经营财政拨款收支。)
(三)2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出22.03万元,比上年减少84.91万元,下降79.4%,主要原因是公车购置费用减少;2019年因公出国(境)费用0万元,比上年5.05万元减少100%;公务用车运行维护费20.94万元,比上年100.81万元减少79.23%,主要原因是公车购置及维护费用减少;公务车辆购置费支出0万元,比上年61.53万元减少100%;公务接待费 1.07万元,上年1.09万元,本年共接待18批次177人。
六、2019年度千阳县人民政府办公室绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,2019年本部门对一般公共预算当年拨款1696.06万元开展了绩效自评。涉及支出有1371.62万元支出。其中,一级项目2个,占一般公共预算项目支出总额的81.1%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出28.45万元,用于维持单位日常运转所需的公用支出。较上年减少580.44万元,下降95.33%,减少的主要原因是维修费用减少。
(二)政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物类支出0万元。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截止2019年末,本部门公务用车18辆,公务用车市场化管理平台37辆。当年无(有)购置车辆。没有单价50万元以上通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件:【2019年部门决算及“三公”经费公开表(汇总)(千阳县政府办公室)】.pdf