目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1.贯彻执行国家关于科学技术工作的法律法规和方针政策;拟订全县有关科技工作发展规划和年度计划,并组织实施。
2.负责管理全县科技计划工作;编制并组织实施科技发展年度计划;负责向国家、省、市科技管理部门申报各类科技项目,指导实施国家、省、市下达的各项科技计划工程项目。
3.拟订全县高新技术及产业化发展规划;协调全县高新技术产业发展布局、科技创新公共服务平台建设;指导促进科技园区、特色产业基地、科技中介机构建设;负责全县高新技术企业、民营科技企业的认定、审批和发展管理工作;负责高新技术企业认定的申报、推荐工作;负责科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。
4.组织拟订科技促进以改善民生为重点的城乡统筹发展的政策、措施;组织开展全县经济与社会领域的重大关键技术攻关;指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作,推动农村和农业科技进步;指导乡镇科技工作。
5.负责全县科技成果管理工作;负责全县技术市场、科技中介机构、科技成果的保护工作;组织开展产学研合作,指导科技成果转化工作;组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。
6.负责全县科学技术奖励工作;会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。
7.研究社会发展的重大科技问题,指导农业、林果业、工业、人口资源、生态环境、医药卫生等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。
8.组织拟订统筹全县科技资源配置的政策和措施,推进科技创新体系建设;研究提出多渠道增加科技投入的措施;归口管理科技事业费、应用技术研究与开发资金和各项科技专项费用;研究提出全县科技体制改革的政策、措施并组织实施,指导全县科技体制改革工作。
9.负责全县对外科技合作与交流工作;开展科技宣传、科技培训、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密和科普工作。
10.负责全县科技特派员管理、协调指导和服务工作;开展科技特派员创业行动,指导科技示范园(基地)建设。
11.承办县政府交办的其它工作任务。
(二)机构设置
千阳县科技局内设2个股室:办公室 、业务股。
二、2020年度部门工作任务
1.围绕省级农业高新技术产业示范区创建,积极创造条件,做好省级农业科技园区建设,加强科技创新主体建设,大力培育科技型企业,年内计划新增高新技术企业2户,全县高新技术企业累计达到6家;入库中小科技企业4户,全县入库累计达到8家。
2.围绕苹果、奶山羊等主导产业发展瓶颈,开展技术攻关,将我县产业发展技术问题纳入省市项目支持范围,争取纳入省级重点科技研发项目中。
3.做好三大科普宣传活动,深化拓展科普宣传,动员统筹全县科技力量投入科普宣传、科技培训和科技成果转化。
4.围绕创新型县建设,深入实施创新驱动发展战略,推进大众创新、万众创业,积极搭建产学研融合研发平台,柔性引进高层次专业技术人员服务千阳产业发展,做好苹果、奶山羊良种繁育中心建设,争创省市级重点实验室建设,创建省市级星创天地,组织青少年科技创新大赛等。
5.开展技术合作与交流,依托省苹果产业技术创新战略联盟和学术金秋,组织科技工作者开展技术创新成果交流,向省、市推荐优秀学术论文。
三、部门预算单位
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
千阳县科技局 |
|
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制8人,其中行政编制4人、事业编制4人;实有人员7人,其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员5人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入86.43万元,其中一般公共预算拨款收入86.43万元,政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门预算收入较上年减少37.47万元,主要原因是今年没有预算科技三项费;2020年本部门预算支出86.43万元,其中一般公共预算拨款支出86.43万元,政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年减少37.47万元,减少原因同上。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入86.43万元,其中一般公共预算拨款收入86.43万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少37.47万元,主要原因是今年没有预算科技三项费。2020年本部门财政拨款支出86.43万元,其中一般公共预算拨款支出86.43万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少37.47万元,减少原因同上;
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出86.43万元,较上年减少37.47万元,主要原因是今年没有预算科技三项费。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出86.43万元,其中:
(1)行政运行(2060101)86.43万元,较上年增加17.73万元,原因是预算科目调整。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出86.43万元,其中:
工资福利支出(301)81.35万元,较上年增加14.45万元,原因是预算科目调整。
商品和服务支出(302)5.08万元,较上年减少1.92万元,原因是预算科目调整。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出86.43万元,其中:
机关工资福利支出(501)81.35万元,较上年增加14.45万元,原因是预算科目调整。
机关商品和服务支出(502)5.08万元,较上年减少1.92万元,原因是预算科目调整。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.70万元,较上年持平,主要原因是严格控制费用规模;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.70万元,较上年持平,主要原因是严格控制费用规模;2019年和2020年,本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元,与上年持平,主要原因是年内无全县性会议。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元,与上年持平,主要原因是未安排培训费预算支出。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款86.43万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排2.80万元,较上年减少4.2万元,主要原因是严格压缩机关运行经费。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表