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财政信息公开-部门预决算-三公经费预决算-中共千阳县纪委2018年度决算公开

发布时间: 2019-09-18 08:52:30

一、部门主要职责及机构设置

中共千阳县纪律检查委员由中共千阳县代表大会选举产生,与县监察委员会合署办公,实行一套机构、两个机关名称,履行党的纪律检查、国家监察两项职责,对市纪委和县委负责。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年县纪委认真贯彻落实中省市纪委全会精神,紧扣重点、强化监督、狠抓落实,全县党风廉政建设和反腐败工作突显出了全面推进、奋勇争先的良好态势,取得了较好成绩,为全面从严治党向纵深发展提供了有力支撑。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级。

截止2018年底,本部门人员编制32人,其中行政编制32人;实有人员23人,其中行政22人、事业1人。单位管理的离退休人员9人。四、部门人员情况说明



五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1)2018年度本年收入决算总计603.29万元(其中:上年结转结余24.37万元,较上年增加253.19万元,增长72.31%,主要原因是人员增加。

(2)2018年度本年支出决算总计603.29万元(其中:年末结转结余19.72万元),较上年增加253.19万元,增长72.31%,主要原因是人员增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计578.92元,其中:当年财政拨款收入578.92万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计583.57万元,其中:基本支出406.92万元,项目支出176.65万元,年末结转和结余0万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

(1)2018年度本年财政拨款收入合计578.92万元,较上年增加282.72万元,增长95.44%,主要原因是人员增加、购置执法执勤车辆等。

(2)2018年度本年财政拨款支出合计578.92万元,较上年增加282.72万元,增长95.44%,主要原因是人员增加、购置执法执勤车辆等。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

(1)2018年一般公共预算财政拨款支出578.92万元,按支出功能分类:一般公共服务支出562.07万元(主要用于行政运行、其他纪检监察事务支出等),住房保障支出16.85万元(主要用于住房公积金支出)。

(2)2018年一般公共预算财政拨款支出,按支出经济分类:工资及福利支出236万元,商品和服务支出99.18万元,对个人和家庭的补助71.76万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出406.92万元,其中:人员经费307.76万元,公用经费99.17万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出64.46万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费53.1万元(其中:公务用车购置费35.34万元,公务用车运行维护费17.76万元),公务接待费11.36万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度增加50.62万元,增加365.75%,其中:公务接待费比上年增加9.52万元,增加517.39%,主要是省市三级联动巡视巡察、办案用餐等;公务用车购置及运行维护费比上年增加41.09万元,增加342.13%,主要是新购置执法执勤车2辆,年末保有量较上年增加。

因公出国(境)团组情况:2018年本部门组团因公出国(境)团组0个,累计0人次,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆2台,支出35.34万元,公务用车运行维护费支出17.76万元,年末公务用车保有量3辆。比上年增加1辆,增加原因是县区监察委员会成立后,市纪委安排统一购买执法执勤车辆。

公务接待费支出情况。

1.2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:2018年国内公务接待累计110批次,共接待449人,共计支出11.36万元,与上年相比增加6.47万元,增加比率为132.31。主要开支包括:接待省市督导调研、省市三级联动巡视巡察、省市县纪委监委办案支出。

2.培训费支出情况。

培训费支出1.19万元,主要用于业务培训支出,比上年减少0.01万元,减少0.83%,主要原因是业务培训减少。

3.会议费支出情况。

会议费支出0万元,比上年减少0.1万元,下降100%,主要原因是会议减少。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出99.18万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加25.72万元,主要原因是人员增加、执法执勤车辆增加。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共44.42万元,其中政府采购货物类支出44.42万元。其中:台式电脑10台,笔记本电脑2台,打印机5台,轿车1辆,越野车1辆,办公桌27张,办公椅12把,会议椅25把,文件柜3个,茶几4个。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆2辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

七、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

★表间数据差异由数据四舍五入形成。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:2018年部门决算及三公经费公开表