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千阳县委统战部2019年部门预算说明

发布时间: 2019-02-12 17:15:20

千阳县委统战部2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)负责贯彻执行、组织协调统一战线、民族宗教工作方面的方针政策和法律法规的落实,检查执行情况。

(二)负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的意见;落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,协助县委做好政治协商工作,及时反映意见建议。

(三)调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;指导有关部门做好党外知识分子联谊会工作,联系党外知识分子代表人士。

(四)负责全县民族宗教事务工作,编制全县民族宗教事业发展规划,拟订有关规范性文件,并负责组织实施和监督检查;对全县民族宗教事务实施行政管理,依法审核审批民族宗教有关方面的事项;负责宗教团体、宗教活动场所接受国(境)外捐款审批。

(五)组织开展对全县少数民族和宗教情况的调查研究,提出有关建议。

(六)协调全县民族关系,进行民族团结教育,促进民族团结,维护少数民族合法权益。

(七)依法保护公民宗教信仰自由和宗教团体的合法权益以及信教群众正常的宗教活动。

(八)负责做好民间信仰工作政策指导。

(九)调查研究非公有制经济人士情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

(十)贯彻落实党和国家有关对台和侨务工作的方针政策和法律法规,开展港澳台海外统一战线工作,负责全县对台和侨务工作,联系我县在港澳台人士和海外的华人华侨,做好台属、侨眷有关工作,负责县委和上级业务部门交办的其他侨务工作。

(十一)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作。

(十二)负责做好新的社会阶层人士统战工作,联系新的社会阶层代表人士,引导其发挥积极作用。

(十三)指导下级党委统一战线工作,负责全县统战干部培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

(十四)负责开展统一战线宣传工作。

(十五)完成县委交办的其他任务。

(十六)职能转变:民族宗教工作职责由县民政局划归县委统战部承担。

中共千阳县委统战部的机构按有关规定设置。

二、2019年年度部门工作任务

1.继续坚持“六抓三强化一保障”(抓凝聚共识、协商建言、团结稳定、教育培养、两个健康、交流联络,强化民族宗教、党外代表人士、非公经济工作,保障统一战线工作创新发展),深化同心同行建设千阳实践活动。

2.围绕多党合作制度确立70周年,指导民主党派、无党派人士搞好“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动。

3.落实县委年度政治协商计划,计划全年组织党外人士开展政治协商活动8次。

4.认真贯彻落实中省市民族工作方针政策,扎实开展民族工作深度调研,准确掌握我县民族团结进步创建、少数民族和民族聚居地发展、城市民族工作等情况,为我县下一步民族工作顺利开展打好基础。

5.坚决贯彻党的宗教工作方针政策,建立健全县镇村三级网络,深化领导干部与宗教界人士联谊交友活动,分层次举办宗教政策法规培训班,扎实开展“和谐寺观教堂”创建活动,持续抓好寺庙教堂整治工作,不断深化宗教场所“四进”活动。

6.落实民间信仰场所管理办法和制度,坚持对民间信仰场所每季度检查一次,依法依规管好场所、活动和人员。

7.抓好全县党外代表人士培训班、党外人士“建功立业新时代”汇报交流会、党外人士庆祝新中国成立70周年征文大赛、党外人士学习座谈会、党外人士进社区为民服务、党外知识分子三下乡、推荐党外人士担任特约监督员、深化联谊交友等8项活动。

8.扎实搞好非公人士“不忘创业初心、接力改革伟业”理想信念教育,举办以“坚定发展信心、努力创新发展”为主题的非公人士培训班,推进“百企联百村”精准扶贫行动。

9.加强与台属联系交流,召开台属侨眷中秋座谈会,积极服务华侨侨眷。

10.分解细化市上下达的统战工作年度目标任务,落实工作责任,搞好目标管理,抓好督查指导,做好考核评比,确保今年各项任务圆满完成。

11.结合党政机构改革,做好民族宗教局职能整合工作,完善规章制度,切实加强干部队伍和作风建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。包括:

序号

单位名称

1

中共千阳县委统战部本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,中共千阳县委统战部行政编制3名,机关工勤人员编制1名,实有在职人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20181231日,本部门所属预算单位共有车辆0辆。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款62.6万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入62.6万元,其中一般公共预算拨款收入62.6万元,2019年本部门预算收入较上年增加2.3万元,主要原因是在职人员工资正常晋升;2019年本部门预算支出62.6万元,其中一般公共预算拨款支出62.6万元,2019年本部门预算支出较上年增加2.3万元,主要原因是在职人员工资正常晋升。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入62.6万元,其中一般公共预算拨款收入62.6万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加2.3万元,主要原因是在职人员工资正常晋升;2019年本部门财政拨款支出62.6万元,其中一般公共预算拨款支出62.6万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加2.3万元,主要原因是在职人员工资正常晋升。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出62.6万元,较上年增加2.3万元,主要原因是在职人员工资正常晋升。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出62.6万元,其中:

1)行政运行(201340148.4万元,较上年增加1.5万元,原因是2018年调资;

2)其他统战事务支出(201349910.5万元,较上年增加0.5万元,原因是科目调整;

3)住房公积金(22102013.7万元,较上年增加0.3万元,原因是2018年调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出62.6万元,其中:

工资福利支出(30147.4万元,较上年增加2.3万元,原因是2018年调资;

商品和服务支出(3025.2万元,与上年持平;

其他支出(39910万元,与上年持平。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出62.6万元,其中:

机关工资福利支出(50147.4万元,较上年增加2.3万元,原因是2018年调资

机关商品和服务支出(5025.2万元,与上年持平;

其他支出(59910万元,与上年持平。

(四)政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元,较上年减少0.3万元(37.5%),减少的主要原因是我单位大力压缩公务接待,严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务接待费0.5万元,较上年减少0.3万元(37.5%),减少的主要原因是我单位大力压缩公务接待,严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。

2019年会议费预算0万元。

2019年培训费预算0.5万元,与上年持平。

(七)机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排5.2万元,与上年持平。

(八)政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:统战部2019年预算公开表