按照预决算公开要求,现对共青团千阳县委2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开,请社会监督。
共青团千阳县委
2018年2月9日
共青团千阳县委2018年部门预算说明
一、部门主要职责
(一)领导全县共青团工作。负责全县团的组织建设工作和业务指导工作;负责全县团员队伍发展、团干部教育培训工作。
(二)承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
(三)组织带领全县团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋队和突击队的作用,完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。
(四)负责全县《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。负责县未成年人保护委员会办公室和县综治委预防青少年违法犯罪专项小组办公室的日常工作。依法做好青少年合法权益的维护工作。
(五)负责调查青少年的思想动态和青年工作情况,研究青年工作理论、青少年事业发展等有关内容,为县委、县政府决策提供依据。
(六)负责协助党组织管理、培养和选拔团的干部,推荐优秀团员做党的发展对象工作。
(七)负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、文化活动宣传和活动阵地建设工作。负责全县先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作,指导全县青年开展科技学习、参与实用技术培训。负责各界青年的组织协调工作,做好青年统战工作。
(八)领导全县少先队工作。负责中国少年先锋队千阳县工作委员会(简称:县少工委)日常工作,做好少先队的组织建设、阵地建设、活动部署实施和少先队辅导员的选拔、聘任、考核、培训和管理工作。
(九)负责募集青少年发展经费,承担实施全县“希望工程”和“保护母亲河行动”的有关工作。
(十)完成县委、县政府和上级团委交办的其他工作任务。
二、2018年主要工作任务及目标
深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实县委十五届四次全会和省、市十三次团代会精神,矢志追赶超越,聚力改革攻坚,以“拥抱新时代·展示新作为”为主线,持续深化五大工作体系建设,团结带领广大团员青年为绿色崛起、追赶超越,加快建设宝鸡后花园、幸福新千阳汇聚青春力量。
三、部门基本情况构成及经费管理方式
部门预算单位包括中国共产主义青年团千阳县委员会一个单位(内设一个组室:办公室),为财政全额供养单位。
四、部门人员情况说明
共青团千阳县委共有行政编制3名,实有在职人员1人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年12月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单台价值20万元以上的设备0台。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价,空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年,共青团千阳县委收入预算为16.7万元,较上年增长11.33%,全部为一般公共预算拨款,主要原因是2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入财政预算。
2018年,共青团千阳县委支出预算为16.7万元,其中:人员经费和公用经费支出11.2万元,占支出总额67.07%;项目支出5.5万元,占支出总额32.93%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长11.33%,原因同上。
(二)财政拨款收支情况
2018年,共青团千阳县委财政拨款收支16.7万元,较上年增长11.33%,增长原因同上。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年,共青团千阳县委一般公共预算拨款16.7万元,较上年增长11.33%,增长原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
(1)行政运行(2012901)16万元,较上年增长12.68%,原因是2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入财政预算。
(2)住房公积金(2210201)0.7万元,较上年下降12.5%。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年千阳县财政局支出预算为16.7万元,其中人员经费支出11.2万元,较上年增长17.89%,原因是2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入财政预算,其中:工资福利支出9.6万元,较上年增长35.21%(原因是预算功能科目发生变化);商品和服务支出1.6万元,较上年增长77.78%(原因是预算功能科目发生变化);对个人和家庭补助支出0万元,较上年下降100%(原因是预算功能科目发生变化,无此项预算)。项目支出5.5万元,与上年持平。
(四)政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门没有国有资本经营预算收支。
(六)部门“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算0.2万元,与上年持平。其中因公出国(境)经费0万元;公务接待费0.2万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费0万元。
2018年会议费预算0万元。
2018年培训费预算0万元。
(七)机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算0.2万元,与上年持平,因人员无变化。
(八)政府采购情况
2018年度我单位无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、租赁费以及其他费用。
(部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签)