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2020年行政审批服务局预算公开表

发布时间: 2020-02-05 00:00:00

千阳县行政审批服务局

2020年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责是:
1.贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批相关的政策法规,负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定,并组织实施。
2.负责优化行政审批和政务服务环境,提出解决意见和建议,为县委、县政府科学决策提供依据。
3.负责规范县级行政审批和政务服务行为,建立和完善工作机制;负责对集中的行政审批事项进行流程再造,优化审批环节,压缩审批时限,提升服务质量;对行政审批事项办理情况进行跟踪督办,协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。
4.负责集中办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、城市管理等领域的行政审批事项,并对审批行为承担相应的法律责任;负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作。
5.负责对县级部门和中省市垂直管理部门进驻县政务服务中心审批窗口实施日常监督和管理。
6.会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系的建设,推进行政审批和政务服务标准化建设。
7.协调指导、监督检查各镇、村(社区)便民服务中心(室)工作。
8.负责县级审批服务事项的咨询、引导工作。
9.负责对县政务服务中心和分中心的运行进行指导和监督;负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。
(二)内设机构是:
政秘股、业务股、商事登记股、综合事务股、建设项目股、司法事务股。

二、2020年度部门工作任务

1.完成县行政审批服务局和县政务服务中心三定方案制定、工作人员配备、工作制度的制定完善;
2.完成与职能划转部门的行政许可业务交接工作;
3.规范政务大厅功能布局,优化窗口设置,提升服务水平;
4.加强业务培训,组织业务人员学习掌握全县行政许可业务办理知识,年内实现行政许可业务限时办结率达99%;
5.全面开展行政许可业务办理工作,简化审批流程、优化办理环节、压缩办理时限,年内办理业务不少于5000件;
6.探索建立企业投资项目'一体化'审批方式和政府投资项目'一条龙'办理机制,为企业和群众提供业务咨询、项目审批等便企便民服务;
7.抓好政务服务网的管理维护,推进行政许可业务网上办理工作,网上办行政许可业务达到99%以上;
8.开展投诉举报电话及政务服务网上的投诉、咨询等督办答复工作,限时答复率达98%以上。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号

单位名称

拟变动情况

1

千阳县行政审批服务局

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制22人,其中行政编制7人、事业编制15人;实有人员15人,其中行政6人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入192.73万元,其中一般公共预算拨款收入192.73万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入无法与上年比较,主要原因是2019年机构改革新成立单位,没有预算;
2020年本部门预算支出192.73万元,其中一般公共预算拨款支出192.73万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出无法与上年比较,主要原因是2019年机构改革新成立单位,没有预算。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入192.73万元,其中一般公共预算拨款收入192.73万元,2020年本部门财政拨款收入无法与上年比较,主要原因是2019年机构改革新成立单位;
2020年本部门财政拨款支出192.73万元,其中一般公共预算拨款支出192.73万元,2020年本部门财政拨款支出无法与上年比较,主要原因是2019年机构改革新成立单位。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出192.73万元,无法与上年比较,主要原因是2019年机构改革新成立单位,没有预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出192.73万元,其中:
1)行政运行(2010301)192.73万元,无法与上年比较,原因是2019年机构改革新成立单位。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出192.73万元,其中:
工资福利支出(301)181.97万元,无法与上年比较,原因是2019年机构改革新成立单位。
商品和服务支出(302)10.76万元,无法与上年比较,原因是2019年机构改革新成立单位。
2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出192.73万元,其中:
机关工资福利支出(501)181.97万元,无法与上年比较,原因是2019年机构改革新成立单位。
机关商品和服务支出(502)10.76万元,无法与上年比较,原因是2019年机构改革新成立单位。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元,无法与上年比较,原因是2019年机构改革新成立单位;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.50万元,无法与上年比较,原因是2019年机构改革新成立单位;2019年和2020年,本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元,无法与上年比较,原因是2019年机构改革新成立单位。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元,无法与上年比较,原因是2019年机构改革新成立单位。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款192.73万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.00万元,无法与上年比较,原因是2019年机构改革新成立单位。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:公务接待费反应本单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年行政审批服务局预算公开表