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千阳县审计局2020年部门综合预算

发布时间: 2020-02-05 00:00:00

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

千阳县审计局是县政府工作部门,为正科级,主要职责是:

(一)、主管全县审计工作。

(二)、监督国家审计规章、审计准则和指南的执行;制订并组织实施县级专业领域审计工作规划。

(三)、向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。

(四)、直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定:国家有关重大政策措施贯彻落实情况;县级预算执行情况和其他财政收支,县委和县级国家机关各部门(含直属单位)预算执行、决算草案和其他财政收支,财政转移支付资金;使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业、县属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益,县级驻外非经营性机构财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金;法律、法规、规章规定的其他事项。

(五)按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观政策措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)组织开展全县重点建设项目的稽察,对县属国有企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。
(十)开展全县审计领域对外交流与合作,负责全县审计领域信息技术应用工作。
(十一)完成县委、县政府和市审计局交办的其他任务。
县审计局内设4个股室:政秘股、综合审计股、投资审计股、经济责任审计股(县经济责任审计工作领导小组办公室)。

二、2020年度部门工作任务

(一)重大政策措施落实情况(署定)审计(省定)1.清理拖欠民营企业、中小企业欠款工作情况专项审计(署定)2.保障性安居工程资金投入和使用绩效审计(署定)3.地方政府隐性债务风险防范化解暨整改情况专项抽查核实审计(省定)4.全省营商环境提升专项审计调查(省定)5.全省2019年中央预算内投资项目开工建设管理情况专项审计调查(省定)6.2018年以来新开工项目招标投标管理情况专项审计调查(省定) 7.减税降费政策落实情况专项审计调查(省定)(二)财政审计8.同级财政预算执行审计9.部门单位预算执行情况审计10.预算执行审计整改情况专项审计调查 (三)经济责任审计11.领导干部经济责任审计12.领导干部自然资源资产离任审计13.村级(社区)主要领导任期经济责任审计(四)固定资产投资审计14.重点投资项目审计(五)重点民生项目和专项资金审计15.“一卡通”惠农补贴资金审计(省定)16.苏陕扶贫协作资金使用管理情况和扶贫项目建设运营情况审计(省定)17. 2018年彩票资金管理使用情况审计(省定)18.公务支出和公款消费审计(省定)。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号

单位名称

拟变动情况

1

千阳县审计局

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制7人,其中行政编制7人、事业编制0人;实有人员13人,其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。





第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入197.88万元,其中一般公共预算拨款收入197.88万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加6.38万元,主要原因是调入人员工资高于调出人员;2020年本部门预算支出197.88万元,其中一般公共预算拨款支出197.88万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加6.38万元,主要原因是调入人员工资高于调出人员。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入197.88万元,其中一般公共预算拨款收入197.88万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加6.38万元,主要原因是调入人员工资高于调出人员。2020年本部门财政拨款支出197.88万元,其中一般公共预算拨款支出197.88万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加6.38万元,主要原因是调入人员工资高于调出人员;

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出197.88万元,较上年增加6.38万元,主要原因是调入人员工资高于调出人员。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出197.88万元,其中:
1)行政运行(2010801)185.08万元,较上年增加5.88万元,原因是调入人员工资高于调出人员。
2)一般行政管理事务(2010802)0.50万元,较上年增加0.5万元,原因是安排了争取资金工作经费。
3)审计业务(2010804)12.00万元,较上年增加0万元,原因是和2019年相同。
4)归口管理的行政单位离退休(2080501)0.30万元,较上年增加0.05万元,原因是增加1名退休人员。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出197.88万元,其中:工资福利支出(301)169.86万元,较上年增加5.88万元,原因是调入人员工资高于调出人员。
商品和服务支出(302)27.60万元,较上年增加0.5万元,原因是安排了争取资金工作经费。
对个人和家庭的补助(303)0.42万元,较上年增加0.05万元,原因是增加1名退休人员。
2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出197.88万元,其中:
机关工资福利支出(501)169.86万元,较上年增加5.88万元,原因是调入人员工资高于调出人员。
机关商品和服务支出(502)27.60万元,较上年增加0.5万元,原因是安排了争取资金工作经费。
对个人和家庭的补助(509)0.42万元,较上年增加0.05万元,原因是增加1名退休人员。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。


第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元,较上年减少1.4万元(减 58%),减少的主要原因是当年安排的公务接待费预算减少1.4万元;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费1.00万元,较上年减少1.4万元(减少58%),减少的主要原因是当年安排的公务接待费减少1.4万元;2019年和2020年,本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元,与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元,与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款197.88万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.50万元,较上年增加0.05万元,主要原因是本年度调入工作人员2名,调出工作人员1名,一名工作人员退休。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

千阳县审计局2020年预算公开表