按照中、省、市要求,千阳县政法委将2017年度财政收支决算信息予以公开,请社会监督。
一、单位的主要职责
1. 根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署,统一政法系统各部门的思想和行动
2. 对一定时期内的的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
3. 组织协调指导维护社会稳定的工作,负责县委维护社会稳定工作领导小组办公室的工作。
4. 检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定落实党的方针政策、严肃执法的具体措施。
5. 大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促,推动大案要案的查处工作,研究,协调有争议的重大、疑难案件。
6. 组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。
7. 组织推动政法战线的调查研究工作,总结经验,解决问题,探索政法工作改革,进一步加强政法工作。
8. 研究加强政法队伍建设,协助组织部门考察、管理政法部门的干部。
9. 管理防邪办的工作。
10. 负责本机关退休干部管理工作。
11. 办理县委和市委政法委员会交办的其他任务。
二、2017年决算单位构成
2017年政法委部门决算为一级全额预算单位,执行行政单位会计制度,编制单户表一套
三、千阳县政法委2017年度部门决算表
1.2017年部门决算封面(见附件)
2.2017年部门决算目录(见附件)
3.收入支出决算总表(见附件)
4.收入决算表(见附件)
5.支出决算表(见附件)
6.财政拨款收入支出决算表(见附件)
7.一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
9.一般公共预算财政拨款“三公经费”、会议费、培训费支出决算表(见附件)
10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
四、千阳县政法委2017年度部门决算情况说明
(一)2017年度收入支出决算总体情况
本年度收入支出总体情况。
2017年度本年收入合计216.45万元,较上年减少0.48万元,主要原因:人员减少
1.收入总计216.45万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入216.45万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2.支出总计194.31万元。包括:
(1)基本支出156.31万元,主要原因是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出68.79万元,商品和服务支出67.37万元,对个人和家庭的补助20.15万元。
(2)项目支出38万元,主要是为完成特定的组织工作任务,在基本支出以外发生的支出,其中:一般行政管理支出23万元,其他审计事务支出10万元。
3、年终结余22.14万元。其中:一般公共预算财政拨款结余14.50万元。
(二)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度公共预算财政拨款支出191.50万元,其中:基本支出153.50万元,项目支出38万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少 25.40万元,主要原因:人员减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出191.50万元,按支出功能科目分,包括(具体款项):201一般公共服务支出170.40万元,204公共安全支出13.00,221住房保障支出,8.10万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出153.50万元,其中:人员经费88.94万元,公用经费64.56万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、年终一般公共预算财政拨款结余14.50万元。 (三)2017年“三公经费”、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.94万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置费0万元,运行维护费0万元),公务接待费0.94万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少10.42万元,减少91.7%,主要原因是:压缩三公经费支出;公务接待费由2016年的1.36万元减少至2017年的0.94万元,减少0.42万元,减少44.6%,主要原因是 :压缩公务接待费。
公务用车购置及保有情况:2017年购置公务用车0车辆,年末公务用车保有量0辆。
公务接待费:2017年度公务接待累计35批次、公务接待累计300人。主要原因:交叉审计食宿费。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.07万元,主要原因:外出培训。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0万元,主要原因是:无召开会议。
(四)2017年政府性基金财政拨款收支情况
2017年政府性基金财政拨款收入0万元,支出0万元(主要原因是:无政府性基金财政拨款收入)。
(五)2017年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出64.56万元,主要原因是机关日常运行。其中:行政单位1个,合计64.56万元,占机关运行经费的100%。
2、国有资产占用情况
2017年末本部门实际共有车辆0辆。
3、政府采购支出情况
严格按照政府采购相关规定执行,2017年预算内资金政府采购支出1.24万元,用于采购电脑2台,打印机3台。
五、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
注:表间数据差异是由于四舍五入形成的。