千阳县统计局
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)主要职责
1、承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;拟订全县统计调查计划;监督检查统计法规和统计制度的实施情况,依法查处违反统计法规和统计制度的行为。
2、贯彻全国统一的基本统计制度;执行国家统计标准;核算全县地方生产总值,汇编提供国民经济核算资料。
3、组织实施国家重大国情国力普查和专项调查,组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查、县域经济社会发展监测、营商环境监测、贫困监测等,汇总、整理和提供有关
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据,建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。
5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。
6、组织全县各部门的经济、社会、科技、文化统计调查,统一核定、管理、公布全县基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
7、对全县国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、指导县级部门建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。
9、负责全县统计部门中央事业费的财务管理;指导全县统计专业技术队伍建设;组织并指导全县统计系统人员业务培训;会同有关部门组织管理全县统计从业资格培训、考试工作。开展统计研究工作和统计科学交流。
10、建立健全并管理全县统计信息化系统,推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化;建立健全并管理千阳宏观经济数据库和统计数据库体系;在全县统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术,建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系,实时监控网络、业务系统和信息的安全;加强大数据在全县统计工作中的运用。
11、监测县委、县政府重大决策部署的落实情况,开展全县县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新兴产业统计监测;组织实施全县非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查;组织开展城乡居民收入调查,如实反映全县城乡居民收入水平;组织实施全县农村贫困监测调查,对扶贫开发重点实施监测,反映扶贫开发成果;建立并组织实施全县全面建成小康社会统计监测,准确反映全县建设小康社会进程。
12、承办县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据职责分工,局机关设置6个股室:政秘股、综合股、农业农村股、工业投资股、社会贸易股、收入调查股。
二、2020年度部门工作任务
1、扎实做好各项统计调查,确保调查精准高效
2、全力推进重点领域改革,提高统计监测能力
3、做好大型普查工作,抓好数据研判发布
4、建立健全监测指标,服务“追赶超越”
5、抓好统计数据研判,提高统计服务效能
三、部门预算单位
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算
单位名称 千阳县统计局(机关)
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
千阳县统计局 |
|
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制15人,其中行政编制6人、事业编制9人;实有人员15人,其中行政5人、事业9人。单位管理的离退休人员2人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入212.71万元,其中一般公共预算拨款收入212.71万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加4.61万元,主要原因是人员工资增加;2020年本部门预算支出212.71万元,其中一般公共预算拨款支出212.71万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加4.61万元,主要原因是人员工资增加。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入212.71万元,其中一般公共预算拨款收入212.71万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加4.61万元,主要原因是人员工资增加。2020年本部门财政拨款支出212.71万元,其中一般公共预算拨款支出212.71万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加4.61万元,主要原因是人员工资增加;
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出212.71万元,较上年增加4.61万元,主要原因是人员工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出212.71万元,其中:
(1)行政运行(2010501)207.61万元,较上年增加16.41万元,原因是人员工资增加。
(2)一般行政管理事务(2010502)5.00万元,较上年增加5万元,原因是统计专项内网建设。
(3)归口管理的行政单位离退休(2080501)0.10万元,较上年持平,原因是2名离退休人员。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出212.71万元,其中:
工资福利支出(301)172.44万元,较上年增加4.94万元,原因是人员工资增加。
商品和服务支出(302)21.12万元,较上年增加4.02万元,原因是统计专项内网建设。
对个人和家庭的补助(303)19.15万元,较上年减少0.35万元,原因是人员的调动。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出212.71万元,其中:
机关工资福利支出(501)172.39万元,较上年增加4.89元,原因是人员工资增加。
机关商品和服务支出(502)21.12万元,较上年增加4.02万元,原因是统计专项内网建设。
对事业单位经常性补助(505)0.05万元,较上年增加0.05万元,原因是人员工资增加。
对个人和家庭的补助(509)19.15万元,较上年减少0.35万元,原因是人员的调动。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.20万元,与上年持平,主要原因是2020年本部门基本公务接待;其中:2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费1.20万元,与上年持平,主要原因是2020年本部门基本公务接待;2020年,本部门无公务用车运行费经费预算。2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元,较上年持平,主要原因本年度无全县性会议。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元,较上年持平,主要原因是本年度无培训安排。.
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款212.71万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排6.10万元,较上年减少11万元,主要原因是专项业务减少。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表