一、部门主要职责及机构位置
(一)围绕县委和县政府中心任务,指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议,开展妇女儿童工作。
(二)团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,推动科学发展,促进社会和谐。
(三)指导全县各级妇联的宣传舆论工作;教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,提高妇女素质,促进全面发展;表彰各行各业的先进妇女。
(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与社会管理和公共服务;开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女综合素质和竞争能力,促进妇女人才成长;积极培养、推荐优秀女性人才,推进妇女参政议政。
(五)维护妇女儿童合法权益,向有关部门提出有关意见和建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的案件,为权益受侵害妇女儿童提供帮助。
(六)协助和推动政府有关部门、社会各方贯彻执行《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》;实施妇女儿童民生项目,促进妇女儿童发展。
(七)关心妇女生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大志愿者队伍,为妇女儿童和家庭服务;加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
(八)负责指导全县农村妇女的“双学双比”、城镇妇女的“巾帼建功”和“最美家庭”、“五好家庭”等活动;总结推广开展活动的经验,表彰先进典型,激发妇女参与经济建设的积极性。
(九)负责指导各镇妇联和县级妇委会,依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。加强基层妇女组织建设,指导在新经济组织、社会组织和机关建立妇女组织。
(十)巩固和扩大各族各界妇女团结,加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊,促进统一战线工作。
(十一)承担县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2019年度部门主要工作任务
(一)组织全县各级妇女组织开展三八、六一、重阳节等节日活动。
(二)开展“春暖千山、情暖姐妹、弘扬新风、助推脱贫”主题活动。
(三)开展巾帼志愿服务活动,为贫困、单亲、失独、空巢、病残、留守妇女儿童等特殊困难群体和家庭提供关爱服务,抓好“两癌”救助工作。
(四)举办妇女技术培训,培养创业带头人,表彰树立各类妇女先进。
(五)开展寻找“最美家庭”、“五好文明家庭”创建活动。
(六)接待处理好来信来访接待,切实做好妇女儿童维权工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门预算单位包括千阳县妇女联合会一个单位,经费管理方式为行政全额。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,千阳县妇女联合会共有行政编制4名,实有在职人员3人(全部为公务员身份)。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月30日,本部门无公用车辆。2019年部门预算也未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款40.7万元,无政府性基金预算项目。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2019年本部门预算收入40.7万元,其中一般公共预算拨款收入40.7万元,较上年增长1.2万元,主要原因是调整工资标准。2019年本部门预算支出40.7万元,其中一般公共预算拨款支出入40.7万元,较上年增长1.2万元,主要原因是调整工资标准。
(二)财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入40.7万元,其中一般公共预算拨款收入40.7万元,较上年增加1.2万元,主要原因是调整工资标准。2019年本部门财政拨款支出40.7万元,其中一般公共预算拨款支出入40.7万元,较上年增增加1.2万元,主要原因是调整工资标准。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本部门一般公共预算拨款支出40.7万元,较上年增加1.2万元,主要原因是调整工资标准。
2、支出按功能分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出40.7万元,其中:
(1)行政运行(2011001)35.7万元,较上年减少1.5万元,原因是预算科目调整。
(2)一般行政管理事务(2011002)5万元,与上年相同。
3、支出按经济分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出40.7万元,其中:
工资福利支出(301)31.7万元,较上年增加1.2元,原因是调整工资标准。
商品和服务支出(302)4万元,与上年相同。
对个人和家庭的补助支出(303)0万元,与上年相同,原因是本单位无离退休人员等。
其他支出(399)5万元,与上年相同。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出40.7万元,其中:
机关工资福利支出(501)31.7万元,较上年增加1.2万元,原因是调整工资标准。
机关商品和服务支出(502)4万元,与上年相同。
其他支出(599)5万元,与上年相同。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元,较上年减少0.4万元,原因是本单位压缩三公经费支出。其中因公出国费0万元,与上年相同,原因是无因公出国业务;公务接待费0.2万元,较上年减少0.4万元,原因是本单位压缩接待支出;公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元,与上年相同,原因是本部门无公务用车。
2019年本部门无会议费预算。
2019年本部门无培训费预算。
(七)机关运行经费安排情况
2019年本部门机关运行经费财政拨款预算4万元, 较上年增长3.4万元,原因是预算科目调整。
(八)政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件:千阳县妇女联合会2019年部门预算表