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千阳县科技局2019年部门预算

发布时间: 2019-02-12 16:11:20

千阳县科技局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行国家关于科学技术工作的法律法规和方针政策;拟订全县有关科技工作发展规划和年度计划,并组织实施。

(二)负责管理全县科技计划工作;编制并组织实施科技发展年度计划;负责向国家、省、市科技管理部门申报各类科技项目,指导实施国家、省、市下达的各项科技计划工程项目。

(三)拟订全县高新技术及产业化发展规划;协调全县高新技术产业发展布局、科技创新公共服务平台建设;指导促进科技园区、特色产业基地、科技中介机构建设;负责全县高新技术企业、民营科技企业的认定、审批和发展管理工作;负责高新技术企业认定的申报、推荐工作;负责科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。

(四)组织拟订科技促进以改善民生为重点的城乡统筹发展的政策、措施;组织开展全县经济与社会领域的重大关键技术攻关;指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作,推动农村和农业科技进步;指导乡镇科技工作。

(五)负责全县科技成果管理工作;负责全县技术市场、科技中介机构、科技成果的保护工作;组织开展产学研合作,指导科技成果转化工作;组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

(六)负责全县科学技术奖励工作;会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

(七)研究社会发展的重大科技问题,指导农业、林果业、工业、人口资源、生态环境、医药卫生等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。

(八)组织拟订统筹全县科技资源配置的政策和措施,推进科技创新体系建设;研究提出多渠道增加科技投入的措施;归口管理科技事业费、应用技术研究与开发资金和各项科技专项费用;研究提出全县科技体制改革的政策、措施并组织实施,指导全县科技体制改革工作。

(九)组织全县知识产权保护工作,推动知识产权保护工作体系建设;负责全县专利执法工作。承办全县知识产权举报、投诉,依法处理有关纠纷;负责全县专利信息公共服务体系建设工作。

(十)负责全县对外科技合作与交流工作;开展科技宣传、科技培训、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密和科普工作。

(十一)负责全县科技特派员管理、协调指导和服务工作;开展科技特派员创业行动,指导科技示范园(基地)建设。

(十二)承办县政府交办的其它工作任务。

二、2019年年度部门工作任务

(一)深化协同创新机制

1.扩大联盟规模。

2.协调联合创新。

3.技术交流合作。

(二)搭建创新平台载体

1.培育乡土人才。

2.星建设创天地。

(三)培育认定科技企业

1.加大专利申报力度。

2.推进知识产权贯标。

3.强化科技型企业培育认定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算。

序号

单位名称

1

千阳县科技局本级(机关)

2

……

3

……

……

……

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制10人,其中行政编制6人、事业编制4人;实有人员7人,其中行政4人、事业2人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单台价值20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款123.9万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入123.9万元,其中一般公共预算拨款收入123.9万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少60.3万元,主要原因是科技项目预算减少;2019年本部门预算支出123.9万元,其中一般公共预算拨款支出123.9万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加减少60.3万元,主要原因是科技项目预算减少。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入123.9万元,其中一般公共预算拨款收入123.9万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少60.3万元,主要原因是人员减少及严格压缩机关运行经费;2019年本部门财政拨款支出123.9万元,其中一般公共预算拨款支出123.9万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少60.3万元,主要原因是人员减少及严格压缩机关运行经费。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出123.9万元,较上年减少60.3万元,主要原因是科技项目预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

文字说明,按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。 本部门2019年一般公共预算支出123.9万元,其中:

1)行政运行(206010168.7万元,较上年减少9.7万元,原因是人员减少;

2)其他技术研究与开发支出(206049950万元,较上年减少50万元,原因是科技项目预算减少;

3)住房公积金(22102015.2万元,较上年减少0.6万元,原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)

2019年本部门一般公共预算支出73.9万元,其中:

工资福利支出(30166.9万元,较上年减少8.7万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(3027万元,较上年减少1.6万元,原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出(3030万元,较上年增加(减少)0万元。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)

2019年本部门一般公共预算支出123.9万元,其中:

机关工资福利支出(30166.9万元,较上年减少8.7万元,原因是人员减少;

机关商品和服务支出(3027万元,较上年减少1.6万元,原因是人员减少;

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.7万元,较上年减少0.7万元(50%),减少的主要原因是严格压缩公务接待费。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费0.7万元,较上年减少0.7万元(50%),减少的主要原因是严格压缩公务接待费;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元。

(七)机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排7万元,较上年减少1.6万元,主要原因是人员减少及严格压缩机关运行经费。

(八)政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指单位在开展业务活动及日常运行过程中发生的因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车运行维护费及公务用车购置费。




附件:千阳县科技局2019年部门预算公开表