千阳县妇女联合会2018年度部门预算信息公开
按照预决算公开要求,现对千阳县妇女联合会2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开,请社会监督。
千阳县妇女联合会
2018年2月9日
千阳县妇女联合会2018年部门预算说明
一、部门主要职责
(一)围绕县委和县政府中心任务,指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议,开展妇女儿童工作。
(二)团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,推动科学发展,促进社会和谐。
(三)指导全县各级妇联的宣传舆论工作;教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,提高妇女素质,促进全面发展;表彰各行各业的先进妇女。
(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与社会管理和公共服务;开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女综合素质和竞争能力,促进妇女人才成长;积极培养、推荐优秀女性人才,推进妇女参政议政。
(五)维护妇女儿童合法权益,向有关部门提出有关意见和建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的案件,为权益受侵害妇女儿童提供帮助。
(六)协助和推动政府有关部门、社会各方贯彻执行《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》;实施妇女儿童民生项目,促进妇女儿童发展。
(七)关心妇女生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大志愿者队伍,为妇女儿童和家庭服务;加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
(八)负责指导全县农村妇女的“双学双比”、城镇妇女的“巾帼建功”和“最美家庭”、“五好家庭”等活动;总结推广开展活动的经验,表彰先进典型,激发妇女参与经济建设的积极性。
(九)负责指导各镇妇联和县级妇委会,依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。加强基层妇女组织建设,指导在新经济组织、社会组织和机关建立妇女组织。
(十)巩固和扩大各族各界妇女团结,加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊,促进统一战线工作。
(十一)承担县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2018年主要工作任务
(一)推进完成镇妇联组织区域化建设改革工作。
(二)制定千阳县2016-2020年贫困地区妇女儿童发展规划;
(三)开展文化体育活动,组织全县各级妇女组织开展三八、六一、重阳节等节日活动;
(四)开展巾帼志愿服务活动,为贫困、单亲、失独、空巢、病残、留守妇女儿童等特殊困难群体和家庭提供关爱服务;
(五)接待、处理好来信来访案件。
(六)举办实用技术培训2次,培养创业带头人10名。
(七)表彰树立各类妇女先进10名。
(八)开展寻找“最美家庭”、“五好文明家庭创建活动。
(九)继续抓好“两癌”普查和救助工作;
(十)持续实施扶持金达莱刺绣专业合作社发展壮大项目。
三、部门预算单位构成及经费管理方式
部门预算单位包括千阳县妇女联合会一个单位,经费管理方式为行政全额。
四、部门人员情况说明
千阳县妇女联合会共有行政编制4名,实有在职人员3人(全部为公务员身份)。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年10月31日,本部门无公用车辆。2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价,空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年, 千阳县妇女联合会收入预算为39.5万元,较上年增长2.6%,全部为一般公共预算拨款预算,主要是机关事业单位基本养老保险制度改革(单位缴费部分预算至单位)带来的人员经费增长。
2018年, 千阳县妇女联合会支出预算为39.5万元,包括人员经费和公用经费支出34.5万元,占支出总额87.3%;项目支出5万元,占支出总额12.7%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长2.6%,原因同上。
(二)财政拨款收支情况
2018年, 千阳县妇女联合会财政拨款收支39.5万元,较上年增长2.6%,增长原因同上。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年, 千阳县妇女联合会一般公共预算拨款39.5万元,较上年增长2.6%,增长原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
(1)行政运行(2011001)37.2万元,较上年增长10.4%,原因是机关事业单位基本养老保险制度改革(单位缴费部分预算至单位)、正常调资晋档及公用支出定额提高。
(2)住房公积金(2210201)2.3万元,比上年下降8%,原因是退休1人。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年千阳县妇女联合会支出预算为39.5万元。其中人员经费支出34.5万元,较上年增长9.5%,原因是机关事业单位基本养老保险制度改革(单位缴费部分预算至单位)带来的人员经费增长。其中工资福利支出30.5万元,较上年下降22%(原因是预算功能科目发生变化);商品和服务支出4万元,较上年下降77%(原因是预算功能科目发生变化);对个人和家庭补助支出0万元,较上年下降100%(原因是预算功能科目发生变化,无此项预算)。项目支出5万元,较上年下降2.9%,原因是压缩项目费用。
(四)政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)部门“三公”经费等预算情况
2018 年“三公”经费预算0.6万元,与上年相同。其中因公出国费0万元,与上年相同,原因是无因公出国业务;公务接待费0.6万元,与上年相同,原因是单位人员无变化;公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元,与上年相同,原因是本部门无公务用车。
2018年本部门无会议费预算。
2018年本部门无培训费预算。
(七)机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算0.6万元,与上年相同,原因是单位人员无变化。
(八)政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签)