千阳县工商业联合会
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
主要职责
(一)加强和改进非公有制经济人士思想教育工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系,宣传表彰其中的先进典型。
(二)组织开展调查研究,密切同非公有制经济人士的联系,参与我县经济、社会中重大决策的政治协商,发挥民主监督作用,促进非公有制经济发展环境的改善;指导帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平,积极反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务。
(三)引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德,积极承担社会责任;协助指导非公有制企业党建工作,推动其建立工会等群团组织,积极开展活动;做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
(四)协助政府管理和服务非公有制经济。加强与政府有关部门的联系和协调,为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务,开展专业培训,引导非公有制企业加快经济发展方式转变和产业优化升级,推进结构调整和自主创新,不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。
(五)指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程,完善法人治理结构,规范内部管理,培育和发展中国特色商会组织。指导商会反映行业发展动态,促进行业健康发展。
(六)组织直属商会和非公有制企业走出去,参加国内外各类经贸考察、洽谈、交流活动,帮助会员企业招商引资,拓展市场。
(七)增强与香港、澳门和台湾地区工商界的联系,促进经贸合作。积极开展民间外交,加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作,为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。
(八)参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议,共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制,共同研究解决劳动关系中的重大问题,参与劳动争议调解、仲裁。
(九)组织会员开展光彩事业等有益活动,丰富会员文化生活。
(十)引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施,尊重和维护员工合法权益。
(十一)开展法律维权服务,反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。
内设机构
内设1个组室:办公室。
纪检机构按有关规定设置。
二、2019年度部门工作任务
1.围绕全县中心工作,发挥职能,建言献策,提交提案2件,撰写调研报告1篇。
2.引导非公经济代表人士开展社会主义核心价值观、理想信念教育活动,促进非公经济健康发展、非公经济人士健康成长,做好光彩事业。
3.联系重点会员15户,采编会务商务信息6条,被市以上采用2条。
4.抓好县工商联自身建设,引导基层商会积极开展“四好”’商会建设。
5.积极服务会员,开展法律维权、信息、政策服务,抓好纳税人维权服务,全年开展会员活动3次以上。
6.抓好创业促就业工作,组织开展会员培训活动3场次,培训人数200人次。
7.成立千阳县行业(或异地)商会一个。
8.引导会员企业积极做好“万企帮万村”工作,按照省联要求,做好台账核查等工作。
9.积极做好苏陕扶贫工作,吸引新沂市企业家到千阳投资。
10.完成市联下达发展新会员20个任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,千阳县工商联的部门预算包括部门本级(机关)预算1个行政单位,为一级全额预算单位。
序号 |
单位名称 |
1 |
工商联部门本级(机关) |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制2人,其中行政编制2人;实有人员3人,其中行政3人。单位管理的离退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,,固定资产价值4.44万元。2019年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款41.3万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入41.3万元,其中一般公共预算拨款收入41.3万元,2019年本部门预算收入较上年增加2.3万元,主要原因是财政预算人员工资增加;2019年本部门预算支出41.3万元,其中一般公共预算拨款支出41.3万元,2019年本部门预算支出较上年增加2.3万元,主要原因是同上。
(二)财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入41.3万元,其中一般公共预算拨款收入41.3万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加2.3万元,主要原因是财政预算人员工资增加;2019年本部门财政拨款支出41.3万元,其中一般公共预算拨款支出41.3万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加2.3万元,主要原因是同上。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出41.3万元,较上年增加2.3万元,主要原因是财政预算人员工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出41.3万元,其中:
(1)行政运行(2012801)38.4万元,较上年增加2.1万元,原因是机关单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。
(2)住房公积金(2210201)2.9万元,较上年增长0,2万元,原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出41.3万元,其中:
工资福利支出(301)37.3万元,较上年增加2.3万元,原因是财政预算人员工资增加;
商品和服务支出(302)4万元,与上年持平;
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出41.3万元,其中:
机关工资福利支出(501)37.3万元,较上年增加2.3万元,原因是财政预算人员工资增加;
机关商品和服务支出(502)4万元,与上年持平;
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元,与上年持平。其中:因公出国(境)未预算经费;公务接待费0,6万元,与上年持平;公务用车运行维护费未预算经费,;公务用车购置费未预算经费。
(七)机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排4万元,与上年持平。
(八)政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。