一、部门主要职责及机构设置
1.主要职责:
(一)领导全县共青团工作。负责全县团的组织建设工作和业务指导工作;负责全县团员队伍发展、团干部教育培训工作。
(二)承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
(三)组织带领全县团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋队和突击队的作用,完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。
(四)负责全县《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。负责县未成年人保护委员办公室和县综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的日常工作。依法做好青少年合法权益的维护工作。
(五)负责调查青少年的思想动态和青年工作情况,研究青年工作理论、青少年事业发展等有关内容,为县委、县政府决策提供依据。
(六)负责协助党组织管理、培养和选拔团的干部,推荐优秀团员做党的发展对象工作。
(七)负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、文化活动宣传和活动阵地建设工作。负责全县先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作,指导全县青年开展科技学习、参与实用技术培训。负责各界青年的组织协调工作,做好青年统战工作。
(八)领导全县少先队工作。负责中国少年先锋队千阳县工作委员会(简称:县少工委)日常工作,做好少先队的组织建设、阵地建设、活动部署实施和少先队辅导员的选拔、聘任、考核、培训和管理工作。
(九)负责募集青少年发展经费,承担实施全县“希望工程”和“保护母亲河行动”的有关工作。
(十)完成县委、县政府和上级团委交办的其他工作任务。
2.机构设置:共青团千阳县委机关设1个内设股室:综合管理办公室,挂县少工委办公室牌子。
3.机构改革:未参与
二、2018年度部门工作完成情况
2018年,共青团千阳县委深入学习贯彻党的十九大精神和团的十八大精神,认真贯彻落实县委十五届四次、五次全会和团市委十三届二次全会精神,围绕党政各项中心工作,紧扣“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”工作方向,全力推进“五项体系”建设,不断深化四维工作格局,矢志追赶超越,聚力改革攻坚,团结带领广大团员青年为加快建设宝鸡后花园、幸福新千阳持续汇聚青春力量。先后荣获2018年度发挥团属作用深化“情暖童心·城乡手拉手,脱贫奔小康”活动先进等次,加强共青团宣传阵地建设深化青年思想政治引领和价值观引领工作先进等次等两项省级荣誉。
三、部门决算单位构成
2018年部门决算包括共青团千阳县委1个独立核算单位,即中国共产主义青年团千阳县委员会。
序号 |
单位名称 |
1 |
中国共产主义青年团千阳县委员会(本级) |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制3人,其中行政编制 人3人,事业编制0人;实有人员2人,其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
(1)2018年度本年收入决算总计57.52万元(其中:上年结转结余15.06万元,较上年减少37.56万元,下降39.5%,主要原因是人员增加一人。
(2)2018年度本年支出决算总计57.52万元(其中:年末结转结余7.82万元),较上年减少22.5万元,下降28.12%,主要原因是人员变化。
2、本年收入构成情况
2018年本年收入合计42.46万元,其中:当年财政拨款收入42.46万元,政府性基金财政拨款收入0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
3、本年支出构成情况
2018年本年支出合计49.70万元,其中:基本支出40.10万元,项目支出9.6万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,年末结转和结余7.82万元。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
(1)2018年度本年财政拨款收入合计42.46元,较上年增加16.89元,增长66.05%,主要原因是人员变化。
(2)2018年度本年财政拨款支出合计42.46元,较上年增加16.89元,增长66.05%,主要原因是人员变化。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。
(1)2018年一般公共预算财政拨款支出42.46万元,按支出功能分类:2012901行政运行支出24.14万元,基本支出24.14万元,项目支出0万元,2012902一般行政管理事务支出8.50万元,基本支出0万元,项目支出8.50万元,221住房保障支出0.82万元,基本支出0.82万元,项目支出0万元。
(2)2018年一般公共预算财政拨款基本支出33.96万元,按支出经济分类:工资及福利支出13.96万元,商品和服务支出19.67万元,对个人和家庭的补助0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0.3万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,其他支出0万元。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出33.96万元,其中:人员经费13.97万元,公用经费19.99万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
(1) 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出0.2万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),公务接待费0.2万元。2018年度“三公经费”支出0.18万元比2017年度增加0.07万元,上涨63.64%,其中:公务接待费比上年增加0.07万元,上涨63.64%,主要是共青团改革上级调研频次增加;公务用车购置及运行维护费比上年减少0万元,下降0%,主要是非公车改革单位。因公出国(境)支出0万元。
因公出国(境)团组情况:2018年本部门组团因公出国(境)团组0个,累计0人次,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,年末公务用车保有量0辆。
(3) 公务接待费支出情况。
2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:2018年国内公务接待累计3批次,共接待36人,共计支出0.18万元,与上年相比增加0.07万元,上涨63.64%。具体开支内容包括:上级团组织开展共青团改革调研和新年度西部计划志愿者迎新 。
2. 培训费支出情况。
培训费支出0.53万元,主要用于团干部和少先队辅导员培训支出,比上年增加0.51万元,增长2550%,主要原因是共青团和少先队队伍建设。
3. 会议费支出情况。
会议费支出0.15万元,主要用于青年创业就业支出,比上年增加0.15万元,增长100%,主要原因是业务开展需要。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出24.14万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加9.37万元,主要原因是人员增加
(二)政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
七、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
★表间数据差异由数据四舍五入形成。
★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。