千阳县市场监督管理局 2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
(一)负责市场监督管理和行政执法的有关工作,贯彻执行国家关于工商行政管理的法律、法规和政策。
(二)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理,对外国(地区)企业常驻代表机构实施监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。
(三)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
(四)承担流通领域商品质量监督管理的责任,按分工查处假冒伪劣等违法行为;组织开展有关服务领域消费维权工作,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
(六)负责对直销企业和直销员及其直销活动实施监督管理,依法查处违法直销和传销案件。
(七)依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断相关工作(价格垄断行为除外)。
(八)负责依法对经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管理。
(九)负责依法实施合同行政监督管理,依法查处合同欺诈违法行为。负责管理动产抵押物登记,负责监督管理拍卖行为。
(十)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作,依法查处虚假广告等违法行为。
(十一)负责商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,指导企业、单位和个人的商标注册行为,负责特殊标志、官方标志专用权的保护。
(十二)负责企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,
研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息,为政府决策和社会公众提供信息服务。
(十三)负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理,为个体私营经济发展提供服务。
(十四)承办上一级工商行政管理局和政府交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
完成职责范围内的各项工作任务及县政府下达的各项工作任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
千阳县市场监督管理局部门本级(机关) |
四、部门人员情况说明
止2018年底,本部门人员编制48人,其中行政编制42人、事业编制6人;实有人员48人,其中行政42人、事业6人。单位管理的离退休人员32人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆5辆,单台价值20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款641.2万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入641.2万元,其中一般公共预算拨款收入641.2万元,2019年本部门预算收入较上年减少7.3万元,主要原因是压缩经费开支;2019年本部门预算支出641.2万元,其中一般公共预算拨款支出641.2万元,2019年本部门预算支出较上年减少7.3万元,主要原因是压缩经费开支。
(二)财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入641.2万元,其中一般公共预算拨款收入641.2万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少7.3万元,主要原因是压缩经费开支;2019年本部门财政拨款支出641.2万元,其中一般公共预算拨款支出641.2万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少7.3万元,主要原因是压缩经费开支。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出641.2万元,较上年减少7.3万元,主要原因是压缩经费开支。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出641.2万元,其中:
(1)行政运行(2013801)567.60万元,较上年减少3.8万元,原因是退休人员增加;
(2)住房公积金(2210201)40.60万元,较上年增加0.9万元,原因是在职人员工资基数调整;
(3)市场监督管理专项(2013804)27万元,较上年增加27万元,原因是合并单位新增项目;
(4)消费者权益保护(2013806)4万元,较上年增加4万元,原因是合并单位新增项目;
(5)信息化建设(2013808)2万元,较上年减少2万元,原因是压缩专项经费开支。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2019年本部门一般公共预算支出641.20万元,其中:
工资福利支出(301)525.60万元,较上年增加13.3万元,原因是在职人员工资调整;
商品和服务支出(302)62.60万元,较上年减少1.8万元,原因是压缩经费开支;
对个人和家庭的补助支出(303)20.00万元,较上年增加2.2万元,原因是退休人员增加;
其他支出(399)33万元,较上年增加33万元,原因是为新增项目。
(2)2019年本部门一般公共预算支出641.20万元,其中:
机关工资福利支出(501)525.60万元,较上年增加13.3万元,原因是在职人员工资调整;
机关商品和服务支出(502)62.60万元,较上年减少1.8万元,原因是压缩经费开支;
对个人和家庭的补助支出(509)20.00万元,较上年增加2.2万元,原因是退休人员增加;
其他支出(599)33万元,较上年增加33万元,原因是为新增项目。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出12.4万元,较上年减少7.6万元(38%),减少的主要原因是压缩经费开支。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是无因公出国;公务接待费2.4万元,较上年减少7.6万元(38%),减少主要原因是压缩经费开支;公务用车运行维护费10万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是公务车无变化;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是无购置公务用车计划。
(七)机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排62.60万元,较上年减少1.8万元,原因是压缩经费开支。
(八)政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。