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千阳县统计局2018年部门综合预算信息公开

发布时间: 2018-02-09 15:38:23

按照预决算公开要求,现对千阳县统计局2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开,请社会监督。

千阳县统计局

2018年2月9日

千阳县统计局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策,监督检查统计法规的实施:

(二)组织领导和协调全县统计工作,制订全县统计工作规划、调查计划,并组织实施;

(三)执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度,搜集、审定、整理全县统计资料,定期发布统计公报,为县委、政府及相关部门提供咨询或建议;

(四)管理千阳县社会经济调查队,同有关部门组织实施全县重大国情国力普查及国民经济和社会发展的各项调查;

(五)建立、健全全县统计网络信息系统、不断推进统计工作标准化、信息化、规范化;

(六)负责全县统计业务培训工作;承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、2018年度部门主要工作任务

(一)扎实做好各项统计调查,扎实推进重点领域改革,提高统计监测能力。执行“三新”统计调查制度,推进固定资产投资统计改革,不断优化贸易统计、服务业统计。

(二)抓好四经普筹备工作,完成三农普数据研判发布工作。

(三)建立健全监测指标体系,服务“追赶超越”。建立全面建成小康社会统计监测体系,健全五大发展理念落实情况统计监测指标,全力服务“追赶超越”。

(四)做好统计数据研判,提高统计服务效能。重视核算预判预警,有力支撑宏观决策,强化统计数据服务,开展统计调查分析。

(五)注重统计基础建设,提高统计运转效率。推进部门统计、企业统计规范化建设,抓好基本单位名录库建设,有力推进统计信息化基础建设。

(六)推进统计法治建设,确保统计数据质量。强化统计普法宣传,全面落实“双随机、一公开”抽查工作,提升依法统计水平。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

千阳县统计局内设5个股室分别为局办公室、综合股、工业股、农业股和社贸股。为财政全额供养单位。

四、部门人员情况说明

县统计局编制15名,实有在职人数14人,退休人员2人,遗属3人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年12月30日,我单位固定资产原值5.8万元(档案装具及办公设施、设备)。本部门无公用车辆,2018年部门预算也未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价,空表已公开。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年,县统计局收入预算为183.7万元,较上年增加13.5%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是人员增加、养老保险单位缴费、门诊医疗补助纳入财政预算支出。

2018年,县统计局支出预算为183.7万元,较上年增加13.5%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是人员增加、养老保险单位缴费、门诊医疗补助纳入财政预算支出。

(二)财政拨款收支情况

2018年,千阳县统计局财政拨款收支为183.7万元,较上年增加13.5%,增长原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年,千阳县统计局一般公共预算拨款为183.7万元,较上年增加13.5%,增长原因同上。

2. 支出按功能分类的明细情况

(1)行政运行168.7万元,较上年增加26.1%,原因是科目分类发生了变化,各单位工资福利支出科目增加了门诊费、养老保险。

(2)其他统计信息事务支出(2010599)4万元,较上年减少350%,原因是项目减少。

(3)住房公积金(2210201)11万元,较上年增加7.8%,原因是人员增加。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年县统计局支出预算为183.7万元,其中工资福利支出145.1万元,较上年增加14.7%,原因是增加了养老保险和门诊医疗补助的支出;商品和服务支出15.1万元,较上年增加79.6%,原因是增加了车补的支出;对个人和家庭的补助支出19.5万元,较上年减少103%,主要原因是补助减少;项目支出4万元,较上年减少350%,原因是项目减少。

(四)政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)部门“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算2.6万元,比上年增加0.2万元。其中因公出国费0万元,与上年相同,原因是无因公出国业务;公务接待费2.6万元,比上年增加0.2万元,原因是人员增加;公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元,与上年相同,原因是本部门无公务用车。

2018年本部门无会议费预算。

2018年本部门无培训费预算。

(七)机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算6.3万元,比上年增加16.7%,原因是人员增加。

(八)政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。