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千阳县审计局关于千阳县档案馆2024年度预算执行情况审计结果的公告

发布时间: 2025-12-24 14:26:23

(二〇二五年十二月二十四日公告)

2025年第3号

根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定,千阳县审计局派出审计组自2025年5月至6月,对县档案馆2024年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

县档案馆为县财政一级预算单位,财务核算执行《政府会计制度》,实行国库集中支付。县档案馆内设3个组室,核定事业编制10人,实有9人。2024年度,县财政局下达县档案馆部门预算资金204.43万元,当年实际支付使用财政预算资金204.43万元(含基本支出146.48万元,项目支出57.95万元)。

审计结果表明,县档案馆提供的2024年财务会计核算管理相关资料,基本真实地反映了预算执行和财务收支情况,保障了单位的正常运转,部门预算执行较好。本次审计也发现,县档案馆在往来款项清理、固定资产核算和会计基础工作方面还存在不足,有待进一步规范会计核算处理,提升财务管理水平。

二、审计发现的主要问题

1.往来款项清理不及时,长期挂账应收应付款。

2.固定资产核算不规范,漏记固定资产。

3.工会经费账簿设置和业务核算不规范。

三、审计处理情况及建议

对上述问题,县审计局已依法出具了审计报告。针对审计发现的问题,提出整改建议:

1.及时清理结算往来款项,坚决杜绝往来款项长期挂账历年结转的违规行为。

2.规范固定资产核算处理,据实进行相关账务核算调整,对漏记固定资产及时补充登记。

3.强化会计核算基础工作,规范设置工会会计账簿,准确核算各项收支业务,提高会计信息质量。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题,县档案馆高度重视,召开领导班子会议专题研究,并成立整改工作领导小组负责具体落实,按规定报送了审计整改报告。具体整改情况:

1.对往来款项清理不及时问题,在认真清理核实后,经领导办公会议研究同意,对应收应付款进行了账务核销处理。

2.对固定资产核算不规范问题,经全面清理核实,对漏记的固定资产进行了补充登记和相关账务核算调整。

3.对工会经费账簿设置和业务核算不规范问题,规范设置了2025年工会会计账簿,准确核算各项收支业务。