按照中、省、市要求,千阳县草碧镇人民政府将2017年度财政收支决算信息予以公开,请社会监督。
一、千阳县草碧镇人民政府主要职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
7、办理上级人民政府交办的其他事项
二、2017年决算单位构成
2017年部门决算包括10个单位。1、党政办公室(挂财政所牌子);2、经济发展办公室(挂国土资源管理所、安全生产监督管理站牌子);3、社会事务管理办公室;4、综治维稳办公室(挂司法所牌子);5、宣传科教文卫办公室;6、人大主席团办公室;7、经济综合服务站;8、社会保障服务站;9、公用事业服务站(挂文化站牌子);10、食品药品监督管理所(挂农产品质量安全检验检测室、市场监管办公室牌子)。
三、千阳县草碧镇人民政府2017年度部门决算表
1.2017年部门决算封面(见附件)
2.2017年部门决算目录(见附件)
3.收入支出决算总表(见附件)
4.收入决算表(见附件)
5.支出决算表(见附件)
6.财政拨款收入支出决算表(见附件)
7.一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
9.一般公共预算财政拨款“三公经费”、会议费、培训费支出决算表(见附件)
10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
四、千阳县草碧镇人民政府2017年度部门决算情况说明
(一)2017年度收入支出决算总体情况
本年度收入支出总体情况。
2017年度本年收入合计1909.67万元,较上年增加879.23万元,主要原因为人员增加及项目资金。
1.收入总计1909.67万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1759.67万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入150万元。
2.支出总计1909.67万元。包括:
(1)基本支出711.89万元,主要原因是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出361.67万元,商品和服务支出119.4万元,对个人和家庭的补助230.82万元,其他资本性支出0万元。
(2)项目支出1197.78万元,主要是为完成特定的组织工作任务,在基本支出以外发生的支出,其中:一般公共服务支出7万元;文化体育与传媒支出14.88万元;节能环保支出431.73万元;城乡社区支出150万元;农林水支出510.12万元;交通运输支出4万元;资源勘探信息等支出80.05万元。
3、年终结余0万元。其中:当年结余0万元
(二)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度公共预算财政拨款支出1759.67万元,其中:基本支出711.89万元,项目支出1047.78万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加872.77万元,主要原因为人员增加及项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1759.67万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出368.19万元,科学技术支出7.70万元,文化体育与传媒支出30.08万元,医疗卫生与计划生育支出13.80万元,节能环保支出431.73万元,农林水支出779.52万元,交通运输支出4.00万元,资源勘探信息等支出80.05,住房保障支出44.60万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出711.89万元,其中:人员经费592.5万元,公用经费119.39万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
(三)2017年“三公经费”、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.04万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费3.81万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车辆运行维护费3.81万元),公务接待费0.23万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少3.89万元,降低49.05%,其中:公务用车运行维护费较上年减少3.44万元;公务接待费比上年减少0.45万元,降低66.17%,主要是原因实施八项规定,减少公务接待。
公务用车购置及保有情况:2017年购置公务用车0车辆,年末公务用车保有量1辆。
公务接待费:2017年度公务接待累计5批次、公务接待累计42人。主要原因是上级部门检查工作。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.54万元 。主要是:公务员网络课程培训费
3、会议费支出决算情况
会议费支出0万元。
(四)2017年政府性基金财政拨款收支情况
2017年政府性基金财政拨款收入150万元,支出150万元。
(五)2017年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出119.39万元,主要原因是机关日常运行。其中:行政单位1个,合计119.39万元,占机关运行经费的100 %
2、国有资产占用情况
2017年末本部门实际共有车辆1辆。
3、政府采购支出情况
严格按照政府采购相关规定执行,2017年预算内资金政府采购支出0万元。
五、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
注:表间数据差异是由于四舍五入形成的。